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          發(fā)揮“前哨”作用 筑牢“免疫”屏障 | 鹽城東方集團定標領(lǐng)航全年審計工作

          發(fā)布時間:2023-03-01瀏覽人次:

            2月28日下午,鹽城東方集團在集團七樓1號會議室召開審計委員會2023年度工作會議,強調(diào)要進一步規(guī)范審計工作開展,全面提升內(nèi)審工作質(zhì)效,促進集團高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展。集團黨委書記、董事長、總經(jīng)理王旭東主持會議并部署工作。集團領(lǐng)導(dǎo)班子成員出席會議,集團各部門和直屬子公司負責(zé)人,集團審計部全體工作人員參加會議。

           


           

            會議全面回顧總結(jié)了集團2022年審計工作情況,對審計及整改工作中存在的共性問題進行深入剖析,并就全力以赴做好2023年審計工作作出詳細部署。

            要思想高度重視,加大內(nèi)審監(jiān)督力度。在新形勢下,加強集團內(nèi)部審計工作,既是改善經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益、保障國資安全的重要抓手,也是全面從嚴治黨、加強依法治企、助推集團高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展的有力保障。集團各部門、子公司要深入學(xué)習(xí)貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于審計工作的重要指示精神,以及中央、省、市審計會議要求,充分認識審計工作的重要意義,從資料提供、結(jié)果溝通、審計整改等各方面全力支持審計工作。集團審計及相關(guān)部門要嚴格執(zhí)行上級要求,始終堅持依法依規(guī)審計,把審計工作與促進集團整體合規(guī)經(jīng)營、化解風(fēng)險、加強內(nèi)控管理相結(jié)合,不斷提高審計工作質(zhì)效,切實以高質(zhì)量審計護航高質(zhì)量發(fā)展。
           


           

            要聚焦重點領(lǐng)域,提高審計工作質(zhì)效。進一步聚焦集團主業(yè)主責(zé),緊盯重大事項決策、重大風(fēng)險隱患、大額資金撥付、權(quán)力規(guī)范運行等環(huán)節(jié),著力提高防范化解風(fēng)險的能力和水平。財務(wù)收支審計要對被審計單位的內(nèi)控制度健全性和執(zhí)行有效性,財務(wù)收支活動的真實性、合法性等作出綜合評價,確保應(yīng)審盡審、應(yīng)查盡查;工程建設(shè)審計要聚焦開工前準備、實施過程、竣工結(jié)算和竣工決算等工程造價全生命周期,確保每個環(huán)節(jié)、每個節(jié)點都合法、合規(guī);投資專項審計要實現(xiàn)投資決策流程、盡職調(diào)查、合同簽署、資金投放、投后管理的監(jiān)督閉環(huán),全面規(guī)避風(fēng)險隱患,確??茖W(xué)投資、精準投資。

            要強化結(jié)果運用,力促問題整改落實。針對審計反映的問題,要持之以恒抓好整改落實工作,切實做好審計整改“后半篇文章”。堅持問題導(dǎo)向抓整改。對照《整改方案》制定詳細的整改計劃,實行臺賬式和銷號式管理,做到完成一項銷號一項,不留盲區(qū)、不留死角抓好各項任務(wù)落實。堅持長效導(dǎo)向抓整改。在抓好具體問題整改落實的同時,注重查找問題根源,見微知著,舉一反三,把落腳點放在推動制度完善、建立長效機制上來。堅持效果導(dǎo)向抓整改。不斷強化審計監(jiān)督“治已病、防未病”功能,充分發(fā)揮內(nèi)部審計在防風(fēng)險、強內(nèi)控、創(chuàng)價值等方面的促進作用,助推集團高質(zhì)量發(fā)展再登新臺階。

            要加強組織保障,全面落實工作責(zé)任。完善推進機制。堅持以集團黨委為領(lǐng)導(dǎo)核心,審計委員會為專門議事機構(gòu)的組織領(lǐng)導(dǎo)體系;定期召開審計專題會、開展審計專項督查,就落實情況全面“回頭看”并定期通報;把考核結(jié)果直接與績效工資、評優(yōu)晉升掛鉤,倒逼推進工作全面到位。推進建章立制。在進一步完善現(xiàn)有制度、提高工作實效基礎(chǔ)上,加快建立健全審計質(zhì)量控制、審計整改等制度,并強化制度執(zhí)行的剛性約束,實現(xiàn)用制度管權(quán)、管事、管人、管物。抓好隊伍建設(shè)。足額安排、優(yōu)選配強內(nèi)審人員,形成工作推進合力;采取集中培訓(xùn)、“以審代訓(xùn)”等多種方式,提升內(nèi)審專業(yè)水平;弘揚實干作風(fēng),加強責(zé)任擔(dān)當(dāng),把握審計問題實質(zhì)并提出針對性整改建議。

            會議深入學(xué)習(xí)了習(xí)近平總書記關(guān)于審計工作的重要論述,傳達了全國2023年度審計工作會議、省委審計委員會第十一次會議、市委審計委員會第六次會議精神。
           


           

            會上,集團審計部負責(zé)人匯報了集團2022年度審計工作及審計整改情況、2023年度審計工作要點及審計項目計劃;集團財務(wù)部、東方市政公司、東投酒店公司作為代表就審計問題整改完成情況作了交流發(fā)言。
            與會領(lǐng)導(dǎo)對2022年審計工作作出點評,并就2023年審計工作計劃提出相關(guān)意見及建議。


           

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